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Razão impresso após vídeo fica vazio. Ocorreu qdo apenas uma conta e 1 lançamento saía no relatório, caso bem especial. Já corrigido.
Transferências: colocando os lançamentos na mesma conta como parcelas 1 e 2. Como é um lançamento vinculado, não há motivos para eles ficarem separados. Com esta alteração, fica mais simples analisar contabilizações e nada se altera em relatórios e/ou análises.
Ao alterar a classif. do 1o movimento financeiro associado a uma NF, atualizar o campo da conta da NF automaticamente. Útil para garantir consistência na contabilização do documento fiscal
Opção adicionada nas CFOPs para que as alíquotas não sejam carregadas em casos especiais, como simples remessas etc.
O objetivo foi limpar a lista de retenções aplicadas deixando apenas as que realmente foram utilizadas. Se for necessário refazer o automática, basta limpar todas as retenções e trocar de página para ativar novamente.
O objetivo foi facilitar a filtragem de documentos fiscais que possam estar associados a movimentos financeiros, consequentemente.
A classificação ABC não estava ok neste relatório devido ao modo com que o cursor estava sendo gerado. Com a correção, ele ficou, inclusive, mais rápido.
O objetivo desta generalização é dar as facilidades oferecidas ao pagamento de contas para o recebimento. O relatório foi ajustado evidenciando o caixa utilizado na baixa.
Agora basta dar um clique no título que os dados serão ordenados da mesma forma que os vindos diretamente do servidor SQL.
O objetivo é observar mais informaçÕes durante a baixa de valores (antiga página Pagamentos, que foi generalizada para Baixas - incluindo créditos agora).