Além de oferecer 100% de ferramentas e serviços personalizados, nossa equipe tem o foco na alavancagem do seu negócio, informando e auxiliando sua expansão.
Adicionamos nativamente os cálculos para o valor e base do ICMS tipo
substituição. Para efetuar a ativação deste recurso, atualize as tabelas
PRODUTOS, NOTA e NOTAPROD.
Importante! Edite e grave estas tabelas no Centro de Informações para
que as novas colunas sejam criadas e passíveis de alteração. Sem este
procedimento, o novo recurso não funcionará.
Para colocar em prática, insira o percentual de ICMS de substituição
nos produtos de venda que tiverem este tipo de tributação. Em seguida,
faça as NFs e pedidos comerciais normalmente.
Talvez seja necessário editar o seu layout de nota para incluir este campo
calculado de acordo com seu formulário.
O objetivo deste novo recurso é permitir a geração Comercial -> Fiscal
de NFs com N CFOPs baseado em cada produto participante do movimento.
O recurso de múltiplas CFOPs já é antigo no AICS, entretanto, apenas
disponível diretamente no fiscal.
Em Produtos para Venda, adicionamos um campo CFOP preferencial.
Este campo aceita coringas do tipo X. Por exemplo, a CFOP pode ser
X.101 que será transformada em 5.101 ou 6.101.
Com isso, a preferência das CFOPs passou a ser:
- Produtos para Venda
- CFOP do Cliente
- CFOP padrão para o fluxo (indicada no cadastro de CFOPs)
Este recurso afeta o comercial na rotina de geração automática de NFs.
O Nr do Controle do Formulário, como padrão, fica disponível
para alteração na tela de impressão imediatamente antes das
NFs serem impressas. Para permitir impressão em paralelo, adicionamos
uma opção que fixa o nr do formulário pelo controle no banco
de dados.
Mesmo assim, a atualização do número ocorre após ser confirmado
o sucesso de um certo job de impressão de NFs.
O recurso de desdobramento de Notas Fiscais, por exemplo,
quando uma NF de um fornecedor se refere a mais do que uma
NF de remessa, agora tem a rotina de escrituração agrupada
apenas na principal.
O código de agrupamento, padrão 1, é que receberá todas as
escriturações e as de grupo superior serão apagadas. Isso só
vale quando os impostos forem atualizados, não afetando dados
do passado.
Isto melhora a apresentação dos livros oficiais deixando mais
correta o valor contábil nestes casos de NFs desdobradas.
O valor do campo Outras, no caso do IPI, deve ser zerado e não
bate com o cálculo de valor contábil - base - isentos. Isso estava sendo
feito por rotinas na tabela IMPOSTOS.
Como este cálculo é geral, adicionamos na definição de impostos, um
seletor de opção de base. Basta colocar este valor como 2 para que
o valor de outras siga este método.
Da mesma forma que em materiais e no comercial, deixamos a entrada do localizador por
códigos de barra visível mesmo quando for uma NF de entrada. Este campo estava oculto
nestas situações, basicamente, devido ao fato das NFs de entrada serem quase que
totalmente preenchidas pelo módulo de compras.
O uso mais interessante deste recurso é a confrontação dos itens efetivamente recebidos
e dos que vieram descritos na NF do fornecedor.
Tanto faz se a entrada é de um material ou de um produto para venda, ela será convertida
para o material correspondente, se existente.
O uso fundamental de documentos fiscais (notas) é o acompanhamento de mercadorias
durante o transporte. Portanto, como padrão, na elaboração de Notas Fiscais pelos Controles
Fiscais, o endereço de entrega é o que é carregado.
Entretanto, quando o foco da empresa não é enviar mercadorias, pode ser que o carregamento
do endereço principal (contábil) seja o mais correto. Para satisfazer as duas realidades, na
configuração geral, Vendas/faturamento, adicionamos um flag que permite ligar o carregamento
do endereço contábil como padrão. Mantendo desligado, segue a regra mais comum.
Adicionamos, nos filtros de impressão de documentos fiscais, a opção de exibir os registros que tenham produtos em certas classificações comerciais.
Objetivo: centralizar a impressão das GIAs sem perder o controle de pagamentos.
Operação: Nenhuma modificação. Atualize as tabelas e, como resultado, durante a gravação de NFs com retenções, serão gerados registros na tabela de GIAs (IMPGUIA) permitindo imprimi-las todas conjuntamente.
No BF AICS, por ser multi-empresa, pode ser necessário controlar empresas com regimes
tributários distintos. Por exemplo, algumas empresas podem ter crédito de ICMS, outras
podem seguir as regras dos diversos SIMPLES.
Para facilitar a Escrituração, criamos um relacionamento restritivo entre LOCAIS e os
diversos impostos cadastrados. Esta tabela (denominada IMPLOCAIS) será populada
quando da sua criação com todos os Impostos para todos os locais. Após isso, no
controle de locais, página CFOP, será possível desligar as aplicações não apropriadas.
Apenas um lembrete: Escrituração é um recurso nativo do módulo fiscal. Se você ainda
não o utiliza, peça as definições de impostos ao nosso suporte. Esta Escrituração é base
para a contabilização dos impostos.